5月8日,集团公司财务会计部副部长占春萍一行到地调院开展“财务大检查”工作,地调院财务资产部主任顾丽萍陪同检查。
检查工作开始前的碰头会上,首先由占春萍副部长强调了此次“财务大检查”工作的目的和意义,随后地调院党委副书记、总经理王义忠对公司财务管理工作进行了自查汇报。他表示,将以此次检查工作为契机,排查地调院财务会计工作中的薄弱环节和问题,以检查促管理,以整改促规范。
会后,检查组以查询凭证、梳理制度、沟通询问、查阅资料等方式,针对“财务大检查”工作方案中的会计核算体系设置及会计人员配备、财务内控制度建设、会计基础规范化、会计核算、资金管理、资产管理、负债管理、成本费用管理、全面预算管理、税务管理和财务信息化等十一项内容开展了全面检查。
检查结束后,检查组对地调院财务基础的规范性给予了肯定,同时反馈了地调院在项目预算管理、内控制度、会计规范管理方面存在的问题,并给出了合理化建议。下一步,公司将严格按照反馈意见认真分析问题根源,明确整改期限和整改责任人,坚持督促、跟进整改进度,落实整改情况,进一步推进公司财务管理的规范性,为公司经营发展保驾护航。